岗位职责:
1.组织各项目车位收入(含月保、临停)审查并出具专项稽查报告;
2.组织各项目负责人审批权、财务审核权履行审查并出具专项稽查报告;
3.组织各项目预算执行审查并出具专项稽查报告;
4.组织各项目物料采购单价审查并出具专项稽查报告;
5.组织各项目财务凭证审查并出具专项稽查报告;
6.组织固定资产及低值易耗品审查并出具专项报告。
任职要求:
1.教育背景﹕
◆大专以上学历,财务管理、审计相关专业。
2.工作经历:
◆2年以上大、中型企业财务内审工作经验;
◆能独立处理全盘账务。
3.技能技巧﹕
◆具有全面的财务专业知识、账务处理经验,良好的财务报告分析能力;
◆熟悉国家财税法律规范,具备良好的职业判断能力;
◆熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
◆熟练电脑操作及常用财务软件、OFFICE办公软件的运用;
◆良好书面表达、语言表达、职业操守、沟通协调、组织管理能力,具备团队意识。
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